EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL SIKLUS PENGELUARAN BERDASARKAN COSO UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PADA PT. MUROCO DI JEMBER

  • Adi Chandra Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal siklus pengeluaran kas pada PT Muroco di Jember. Penelitian berdasarkan COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) yang terdiri dari Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, dan Monitoring. Penelitian ini mengambil objek PT Muroco di Jember yang bergerak di bidang pengolahan kayu dan telah beroperasi sejak tahun 2008. Pada penelitian ini ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan pada aktivitas ordering dan receiving, antara lain dapat terjadinya kinerja buruk yang dikarenakan belum adanya standar dan prosedur yang terdokumentasi, kemungkinan terjadinya kickbacks yang disebabkan masih adanya perangkapan fungsi, serta belum adanya komitmen untuk mengembangkan individu yang kompeten yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengukuran dan penerimaan bahan baku. Hasil dari penelitian ini merupakan rekomendasi atas kelemahan-kelemahan dari pengendalian internal siklus pengeluaran pada PT Muroco di Jember.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2013. Jumlah Perusahaan Menurut SubSektor (Kayu, barang dari kayu, dan anyaman) tahun 2001-2010. Diakses pada tanggal 24 Mei 2013 http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=09¬ab=2

COSO. 2012. Internal Control – Integrated Framework. Diakses pada tanggal 25 September 2013 http://www.coso.org/documents/coso_framework_body_v6.pdf

Efferin S, Darmadji SH, Tan Y, 2008. Metodologi Penelitian Akuntansi. Graha Ilmu.

Hall, James A. 2008. Accounting Information System, 6th edition. Ohio, USA: Cengage Learning

Jana S., 2008. MAZARS Internal Control Survei pada 1000 perusahaan terbaik di Republik Ceko dan Slovakia 2008. Diakses pada tanggal 8 Juni 2012 http://www.mazars.cz/Home/News/Mazars-Publications/Brochures-product-sheets/Internal-control-survey

Romney, Marshall B., dan Paul Steindbart. 2012. Accounting Information System 12th edition. U.S.A: Pearson Prentice Hall.
Published
2014-09-01
How to Cite
CHANDRA, Adi. EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL SIKLUS PENGELUARAN BERDASARKAN COSO UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PADA PT. MUROCO DI JEMBER. CALYPTRA, [S.l.], v. 3, n. 2, p. Hal. 1 - 19, sep. 2014. ISSN 2302-8203. Available at: <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1349>. Date accessed: 19 nov. 2018.